销售订单

文档创建者:企畅通 最近更新:2024/5/27

1.概述

销售订单是销售系统中合同凭证,作为客户下订单后ERP系统中的下单凭据,其中包括了客户订单的基本信息,例如:币别,税率,付款条件,单价等信息。

销售订单的下一流程是:

  • 对外采购,如果订单需要向供应商采购则需将销售订单转为采购单,由系统自动转入采购请参见 转入采购
  • 自行生产,如果订单需要自行生产,则需转为生产工单由厂内或委外工单,由系统自动转入请参见 转入生产
  • 出货,下单出货 请参见 销售出货

销售订单在整体系统中流程图

销售订单的下一流程有以下三种去向


2.进入方式

 

3.画面预览

【PC版】

4.APP管理销售订单

销售订单支持App中管理订单资料,使用App可在手机中快速建立订单或编辑订单资料,使用App在订单中也可快速串查订单相关的报表

                (订单列表)                               (订单详情)

     

5.栏位说明

栏位名称

是否必填

栏位说明

订单号

订单号

订单日期

订单日期

客户

客户 请参见 客户资料

销售类型

销售类型

交易币别

交易币别 请参见 币别资料

税率

税率

收款条件

收款条件

业务员

业务员

业务部门

业务部门

备注

备注

状态

订单状态

客户订单

客户订单号

单身资料

项次

项次

产品编号

产品编号 请参见 产品资料

品名

品名

规格

规格

订单数量

订单数量

赠送数量

赠送数量,订单赠送数量,不用收钱的部分

单位

单位

换算率

换算率

税率

税率

未税单价

未税单价 单价小数位设置请参见 币别设置小数位

含税单价

含税单价

未税金额

未税金额 金额小数位设置请参见 币别设置小数位

含税金额

含税金额

交货日期

交货日期

客户料号

客户料号

客户品名

客户品名

备注

备注

6.销售下单步骤

1)点击“增加”按钮来增加一笔新销售订单

 

2)输入或选择客户和客户订单号

3)输入下单明细,选择需要下单的产品编号,可以选择有效的产品

4.输入数量和单价,在输入未税单价后将自动计算含税单价,如果输入含税单价后将自动计算未税单价,如果已做报价单,将从最新的报价单抓取最新单价

5)完成输入提交订单,输入完成后,点击确定进行保存,保存成功则完成一笔订单

6)订单确认无误后进行审核订单,点击审核按钮进行审核。注意:如果启用了审核工作流可以设置审批人进行送审管理


7.销售下单流程自制产品

销售下单后自行生产出货,例如制造业下单流程

流程

说明

责任部门

相关表单

 

1.接收客户订单进行系统下单录入,产品需厂内自行生产

2.确定下单客户是否为新客户,如果为新客户需先建立客户资料,指定客户的币别,税率,收款条件等,如是老客户则直接进入下一步

3.下单前检查是否有对应型号的产品编号和BOM如果没有,通知工程部门建立产品资料

4.已存在产品资料和BOM则直接进入下一步

5.由工程或研发人员根据客户下单的产品信息建立产品BOM

 

6.将客户下单信息录入销售订单,指定销售单价,金额和交货期等信息

 

7.厂内自行生产进入生产管理系统,包含生产工单,领料,入库等

 

8.生产完成入库后,进行销售出货流程,由仓库包装进行出货

 

9.计出货后由财务人员进行销售发票录入,计入本月应收账款

 

10.销售下单结束后,销售人员应立即通知生产部生产和仓库进行备料和出货

 

销售部

 

销售部

 

工程部

 

销售部

 

生产部

 

销售部

 

生产部

 

销售部、仓库

 

财务部

 

销售部

 

销售订单

 

客户资料,客户导入

 

产品资料、产品BOM

 

产品资料、产品BOM

 

产品BOM

 

销售订单

 

生产工单、领料单、入库单

 

销售出货单

 

销售发票

 

 


8.销售下单步骤(对外采购)

销售下单后直接对外采购不自行生产,例如贸易公司流程

流程

说明

责任部门

相关表单

 

1.接收客户订单进行系统下单录入,产品需对外采购

2.确定下单客户是否为新客户,如果为新客户需先建立客户资料,指定客户的币别,税率,收款条件等,如是老客户则直接进入下一步

3.检查是否有对应供应商,如果有直接进入采购流程,如果没有则进入供应商询价流程新增供应商

4.询价流程包括:采购询价,新建供应商资料

 

5.录入对外采购订单或由订单抛转成采购单

 

6.审核采购单按并发出订单到供应商

7.供应商送货进入采购进货流程,收货完成产品入库

 

8.录入销售出货单进行出货流程

 

9.销售应收账款流程,包括:预收订金,销售发票,收款等

 

销售部

 

销售部

 

 

采购部

 

采购部

 

采购部

 

采购部

 

仓库

 

销售部、仓库

 

财务部

 

销售订单

 

客户资料,客户导入

 

 

供应商资料

 

核价单

 

采购订单

 

采购订单

 

销售出货单

 

销售发票

 

9.EXCEL导入订单

销售订单可以使用EXCEL进行导入,适用于大批量订单录单的情况,下面介绍操作步骤:

1)点击“增加”按钮来增加一笔新销售订单

2)选择下单客户,并确定税率,汇率等信息

3)点击EXCEL导入按钮打开EXCEL导入界面

4)如果没有模板需要先下载模板(如下图),点击“下载模板”,下载完成后将自动打开模板

5)打开的模板如下图,其中黄色列是必须输入的

6)选择上一步骤设定好的模板,如果模板正确无误将直接将EXCEL内容填充到单身

7)点击“确定”按钮保存导入结果

10.订单附加费用

销售订单下单时,有时需要添加订单附加费用,例如打样费,快递费,模具费,维修附加费等费用,需要在与客户对账时在对账单体现。

可使用费用类料号进行费用附加,请参阅以下流程

1)建立费用类料号(如果已经建立过,可略过此步骤,可以直接使用无需再次建立),进入仓库管理-产品资料 进行建料

2)建立费用料号(如下图),与普通建料方法一样,需要填写产品编号,品名和单位,注意必须将产品属性选择为费用

3)销售订单增加时,增加订单附加费

4)填入费用料号后,品名栏位将变成可以输入,在此输入具体的费用描述(如下图)输入完成点击保存即可

11.预收订金步骤

销售订单下单后,已经收到客户的部分订金,需进行收订金申请。根据不同的产品版本,订金收取流程不同,

如果是进销存版本,请参阅资金模块的收订金,如果是其他版本请参阅财务模块的应收账款

1)进销存资金系统预收订金,进入资金管理-应收货款-收订金

(录入收款单收订金)

2)其他版本有专业财务版的,需进入财务的应收账款预收单进行订金收取

财务系统应收账款收取订金的步骤:

1)选择客户和收款账号,以及指定的销售订单,填写收款金额保存即可完成预收订金

12.订单取价说明

销售订单默认取价方法,如果有报价单,先取报价单单价,如果未有报价单,则按照产品资料的销售单价作为取价方式。可以进入“客户单价”查看每个客户的销售单价,如果有特殊需要也可直接在客户单价新增产品的单价

13.允许单价为0

当需要限制销售订单单价不能为0时(单价为0会影响后续收款和成本)。

您可以通过参数设定来设定销售订单单价不能为0,设定后如果单价为0,则不允许审核 请参见 参数设置。

14.销售订单变更

如果销售订单已经投入生产或投入采购,而某些资料需要修改,例如:税率,币别,客户料号等资料,

您可以通过销售订单变更单来进行变更 请参见 销售变更单

15.订单转生产

如果本次销售订单产品是需要厂内生产,可以将销售订单直接转成生产工单以完成后续生产流程。在销售订单界面可以直接转入生产工单,以简化操作。需点击如下图的菜单来进入操作画面 。

注意:不可重复转入,如果已经转出过工单,则不可再次转出

1)点击“转工单”按钮打开转入工单界面

2)弹出的画面中,可以直接点击下一步

3)勾选需要转入生产工单的项目

4)如果您需要调整转入工单的数量,您可以在上一步画面中拖动滚动条到如下图位置,修改转入数量

5)当需要自动审核工单时,勾选如下图,点击确定即可转出为生产工单。

16.订单转采购

如果本次销售订单产品需要向供应商采购。在销售订单界面可以直接转入采购订单,以简化操作。需点击如下图的菜单来打开操作画面。

注意:不可重复转入,如果已经转出过工单,则不可再次转出

(1)点击“转采购单”按钮打开转入采购单界面

2)弹出的画面中已预设了销售订单号无需更改,可以直接点击下一步

3)勾选需要转入采购订单的项目,如果不勾选则不会转入

4)如果不需要一次转完,您可以修改本次转入的数量,如下图拖动滚动条到右侧,修改转入数量

5)在如下图中,选择采购的供应商,然后点击确定即可完成转入采购作业

17.订单开启步骤

订单开启时将已经关闭的订单重新开启

1)进入【销售管理】-【销售订单】-【订单关闭/开启】关闭前请确定该订单是否是已经被关闭的状态

2)选择“开启”类型,然后输入销售订单号并点击下一步。如果输入的销售订单未被关闭则无法进入下一步,此步骤需要保证选择的销售订单时已被关闭状态

3)选择需要开启的销售单单身项目,如下图红框内打钩即可。勾选完点击确定,即可将销售单指定项次开启。

开启订单成功后,将弹出成功提示。订单即可恢复到打开状态,可以进行出货,生产等后续步骤